Руководитель службы внутреннего аудита

300 000 - 500 000 ₸ (на руки)

Алматы, проспект Райымбека,60

Опыт: от 3 до 6 лет

Полный деньПолная занятость

Требования: - высшее профессиональное образование в областях бухгалтерского учета и аудита, и/или финансов, и/или экономики, и/или юриспруденции и дополнительную специальную подготовку; - опыт работы в сфере аудита, и/или бухгалтерского учета, и/или финансов - не менее пяти лет; - опыт работы на руководящей должности и/или опыт работы в службе внутреннего аудита - не менее трех лет; - знания международных стандартов финансовой отчетности и международных финансовых профессиональных стандартов внутреннего аудита, разработанных Институтом внутренних аудиторов (TheInstituteofInternalAuditorsInc); - знания нормативных правовых актов Республики Казахстан, в том числе по вопросам аудиторской деятельности, бухгалтерского учета, налогообложения; - наличие одного из следующих свидетельств или сертификатов: сертификат в области внутреннего аудита CIA (CertifiedInternalAuditor); квалификационное свидетельство аудитора или сертификат присяжного бухгалтера АССА (AssociationofCertifiedCharteredAccountants), или сертификат профессионального бухгалтера в соответствии с законодательством Республики Казахстан, или диплом DipIFR (DiplomainInternationalFinancialReporting), или сертификат международного профессионального бухгалтера CIPA (CertifiedInternationalProfessionalAccountant); сертификат CISA (Certifiedinformationsystemsauditor) или CISM (Certifiedinformationsecuritymanager), или ITIL (Informationtechnologyinfrastructurelibrary); - иное аналогичное международно-признанное свидетельство или сертификат; - желательно знание государственного и иностранного языка. Обязанности: 1) осуществление руководства деятельностью СВА; 2) обеспечение организации работы СВА, а также выполнения возложенных на СВА задач и функций в соответствии с Положением о СВА; 3) обеспечение разработки внутренних документов по вопросам внутреннего аудита и/или деятельности СВА, а также их периодический анализ и обновление; 4) осуществление периодической оценки актуальности задач и функций СВА для достижения ее целей; 5) оценка рисков, присущих деятельности СВА, и управление ими; 6) обеспечение применения в деятельности СВА единых базовых принципов и процедур внутреннего аудита, утвержденных Наблюдательным Советом Предприятия; 7) обеспечение соблюдения МОПП; 8) обеспечение надлежащего уровня конфиденциальности в работе СВА; 9) планирование деятельности СВА в соответствии с установленным порядком проведения внутреннего аудита и контроль выполнения аудиторского плана СВА; 10) организация, участие и контроль осуществления плановых и внеплановых внутренних аудиторских проверок структурных подразделений и/или бизнес-процессов Предприятия в соответствии с установленным порядком проведения внутреннего аудита и Положением о СВА; 11) определение объема работ и работников СВА, участвующих и ответственных за исполнение аудиторских заданий; 12) обеспечение разработки и утверждение аудиторских заданий; 13) контроль за обеспечением надлежащего документирования аудиторских обнаружений, оформлением заключений по результатам проверок, отражением всех существенных фактов и недостатков, выявленных в ходе проверки, выработкой обоснованных рекомендаций; 14) осуществление оценки эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления по всем аспектам деятельности Предприятия; 15) взаимодействие с руководством структурных подразделений и руководством КНЦДИЗ по вопросам, связанным с организацией, проведением и результатами аудиторских заданий; 16) участие в рассмотрении проектов отчетов внешних аудиторов по аудиту финансовой отчетности Предприятия; 17) мониторинг мероприятий, планируемых и/или осуществляемых Предприятием с целью исполнения структурными подразделениями и работниками Предприятия рекомендаций, требований по результатам внутреннего и внешнего аудита; 18) обеспечение представления Наблюдательному Совету КНЦДИЗ отчетов, содержащих информацию: – о результатах проверок СВА, с представлением объективной оценки состояния системы внутреннего контроля КНЦДИЗ, и рекомендаций по их совершенствованию; – об осуществлении руководством координации и надзора за другими контрольными и управляющими функциями (включая риск-менеджмент, внутренний контроль, безопасность, непрерывность бизнеса, внешний аудит); – о мерах, принятых руководителями участников аудита и руководством КНЦДИЗ по устранению допущенных нарушений и их результатах, либо о непринятии таких мер; 19) проведение по мере целесообразности ротации обязанностей работников СВА с целью недопущения возникновения конфликта интересов, а также обеспечения повышения квалификации работников; 20) принятие мер по повышению профессиональной квалификации работников СВА; 21) обеспечение проведения внутренней и внешней оценки эффективности деятельности СВА; 22) инициирование консультаций, обсуждений с членами Наблюдательного Совета, с внешними аудиторами, а также созыва заседания Наблюдательного Совета по вопросам, входящим в компетенцию СВА; 23) внесение предложений Наблюдательному Совету по определению количественного состава СВА, сроку полномочий и назначениям работников СВА, а также по досрочному прекращению их полномочий, условиям и порядку работы СВА, размерам и условиям оплаты труда и премирования работников СВА, организационно-техническому обеспечению СВА; 24) консультирование по вопросам внутреннего аудита, а также совершенствования процессов корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля, исключающих принятие СВА ответственности за управленческие решения, принятые на основе предоставленных консультационных услуг; 25) обеспечение рассмотрения писем и других обращений юридических и физических лиц, государственных органов с подготовкой соответствующих разъяснений по ним, в пределах компетенции СВА; 26) участие в служебных расследованиях, проведение специальных проверок в порядке, установленном Положением о СВА; 27) изучение международного опыта по вопросам внутреннего аудита и управления рисками; 28) изучение законодательных, регуляторных, аналитических документов, изменений в международных стандартах финансовой отчетности и вынесение соответствующих предложений по внесению изменений во внутренние процедуры и документы Предприятия; 29) принятие решений по всем вопросам, входящим в компетенцию СВА, и исполнение иных обязанностей, возложенных на СВА и/или Наблюдательным Советом Предприятия. Условия: Полный рабочий день, 5 дневная рабочая неделя, 30 к.д. отпуск

Ключевые навыки

Адаптивность
аналитическое мышление
Бухгалтерский учёт

Эта вакансия также размещена на других онлайн-платформах:

enbek-iconqyzmet-icon
Опубликовано 10 июля
197
telegram-image
Будьте в курсе последних вакансий прямо в Telegram!

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о свежих вакансиях первым

Руководитель службы внутреннего аудита

300 000 - 500 000 ₸